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서울특별시 성동구

연도
20222023202420252026
세부사업 검색

2026년 · 기준일 2026-09-19

전체 사업 수

1,198건

예산현액

8,841억 9,889만 3,830원

지출액

6,031억 7,204만 830원

전체 집행률

68.22%

연도별 예산·지출 추이

분야별 예산 구성

부문별 예산

회계별 예산

예산 규모 상위 사업 10개

순위사업명분야부문예산현액지출액집행률
1인력운영비(총무과)기타기타1,098억 5,038만 6,000원805억 7,372만 8,840원73.35%
2기초연금 지급(보조)(80:10:10)사회복지노인988억 620만 원641억 8,949만 410원64.97%
3생계급여(보조)(60:28:12)사회복지기초생활보장431억 2,689만 2,000원327억 1,737만 3,640원75.86%
4주거급여(보조)(60:28:12)사회복지기초생활보장248억 8,438만 2,000원178억 1,725만 490원71.60%
5

저집행 사업 10개

순위사업명분야부문예산현액지출액집행률
1(예비)사회적기업 지원(일자리창출)(보조)산업ㆍ중소기업및에너지산업ㆍ중소기업일반2,285만 원0원0.00%
2HIV 신속검사 도입 지원사업(보조)(0:100:0)보건보건의료200만 원0원0.00%
3IoT기반 환경센서 설치지원(보조)(0:70:30)사회복지보육550만 원0원0.00%
4거주자우선주차장 CCTV 설치교통및물류대중교통ㆍ물류등기타4,000만 원0원0.00%

전년 대비 예산 증감 사업 10개

연결 기준: PROJECT_CODE_CANDIDATE

사업명전년도 예산현재년도 예산증감액증감률
인력운영비(환경공무관 통상임금소송)8억 3,215만 4,000원100억 6,571만 6,000원+92억 3,356만 2,000원+1109.60%
기초연금 지급(보조)(80:10:10)940억 2,765만 4,000원988억 620만 원+47억 7,854만 6,000원+5.08%
사회적경제 생태계 조성51억 9,104만 6,000원6억 7,096만 6,000원-45억 2,008만 원-87.07%
보전지출

데이터 정보

데이터 출처
LOFIN365
데이터셋
project_detail
데이터 기준일
2026-09-19
수집일시
2026-09-19 22:30:21.671322+00:00
원자료 출처
원자료 보기
부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)
사회복지
보육
233억 1,573만 8,000원
176억 323만 640원
75.50%
6구립체육시설 운영문화및관광체육222억 5,837만 8,000원167억 3,697만 2,450원75.19%
7보육교직원 인건비 지원(보조)사회복지보육221억 6,397만 5,000원148억 4,616만 950원66.98%
8영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5)사회복지보육221억 1,697만 6,000원195억 61만 6,000원88.17%
9고유가 피해지원금 지급 사업사회복지취약계층지원196억 3,046만 1,000원154억 783만 1,800원78.49%
10폐기물 처리환경폐기물181억 407만 5,000원101억 7,086만 1,370원56.18%
5
건축가와 함께하는 '건축교실' 운영
국토및지역개발
지역및도시
636만 원
0원
0.00%
6골목상권 행사지원산업ㆍ중소기업및에너지산업진흥ㆍ고도화3,000만 원0원0.00%
7공원녹지 폐기물처리국토및지역개발지역및도시1,076만 원0원0.00%
8공원등 유지관리국토및지역개발지역및도시3,940만 원0원0.00%
9광대역 자가정보통신망 운영공공질서및안전재난방재ㆍ민방위7,000만 원0원0.00%
10교량 등 도로시설물 긴급 보수보강 지원교통및물류도로1억 2,800만 원0원0.00%
43억 4,679만 원
3억 2,294만 8,000원
-40억 2,384만 2,000원
-92.57%
내부거래지출1억 929만 3,000원40억 8,807만 원+39억 7,877만 7,000원+3640.47%
보전지출99억 696만 6,000원59억 6,701만 원-39억 3,995만 6,000원-39.77%
내부거래지출85억 2,949만 3,000원47억 원-38억 2,949만 3,000원-44.90%
장기미집행 도시계획시설(도로) 보상 추진44억 4,170만 130원9억 2,422만 3,000원-35억 1,747만 7,130원-79.19%
인력운영비(총무과)1,067억 4,554만 2,000원1,098억 5,038만 6,000원+31억 484만 4,000원+2.91%
공용 및 공공용의 청사 건립기금 운용47억 5,840만 원19억 9,181만 8,000원-27억 6,658만 2,000원-58.14%