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서울특별시 성동구

연도
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세부사업 검색

2023년 · 기준일 2023-12-31

전체 사업 수

1,259건

예산현액

9,153억 4,072만 6,670원

지출액

7,811억 5,980만 2,670원

전체 집행률

85.34%

연도별 예산·지출 추이

분야별 예산 구성

부문별 예산

회계별 예산

예산 규모 상위 사업 10개

순위사업명분야부문예산현액지출액집행률
1인력운영비(총무과)기타기타1,024억 7,020만 6,000원956억 9,879만 9,090원93.39%
2기초연금 지급(보조)(80:10:10)사회복지노인ㆍ청소년895억 739만 7,000원839억 1,855만 5,410원93.76%
3생계급여(보조)(60:28:12)사회복지기초생활보장307억 8,445만 5,000원288억 5,127만 7,340원93.72%
4영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5)사회복지보육ㆍ가족및여성219억 2,803만 9,000원216억 3,263만 8,000원98.65%
5

저집행 사업 10개

순위사업명분야부문예산현액지출액집행률
12023년 빈집실태조사(보조)국토및지역개발지역및도시1,470만 원0원0.00%
2고향사랑 기금 운용일반공공행정일반행정3,000만 원0원0.00%
3공유재산관리 프로그램 운영일반공공행정일반행정750만 원0원0.00%
4광나루로11길 가공선로 지중화교통및물류도로11억 2,500만 원0원0.00%

전년 대비 예산 증감 사업 10개

연결 기준: PROJECT_CODE_CANDIDATE

사업명전년도 예산현재년도 예산증감액증감률
코로나19 생활지원비 지원(보조)(50:33.3:16.7)209억 9,341만 8,000원5억 7,373만 8,000원-204억 1,968만 원-97.27%
국민체육센터(생활밀착형) 건립 지원145억 1,032만 6,460원2억 3,668만 5,000원-142억 7,364만 1,460원-98.37%
부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)38억 6,651만 1,000원171억 5,578만 4,000원+132억 8,927만 3,000원+343.70%
공용 및 공공용의 청사 건립기금 운용

데이터 정보

데이터 출처
LOFIN365
데이터셋
project_detail
데이터 기준일
2023-12-31
수집일시
2026-09-19 22:29:50.539818+00:00
원자료 출처
원자료 보기
주거급여(보조)(60:28:12)
사회복지
기초생활보장
204억 1,380만 원
191억 3,105만 9,610원
93.72%
6보육교직원 인건비 지원(보조)사회복지보육ㆍ가족및여성203억 1,383만 4,000원201억 4,952만 2,270원99.19%
7구립체육시설 운영문화및관광체육185억 8,941만 5,000원170억 5,414만 2,330원91.74%
8부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)사회복지보육ㆍ가족및여성171억 5,578만 4,000원147억 1,655만 7,270원85.78%
9아동수당 급여지급(보조)(60:28:12)사회복지보육ㆍ가족및여성161억 6,038만 3,000원159억 1,455만 원98.48%
10폐기물 처리환경폐기물154억 5,590만 680원140억 9,496만 4,170원91.19%
5
근대건축물 보전 및 리모델링 지원
국토및지역개발
지역및도시
1억 원
0원
0.00%
6금호동1가 공영주차장 증축 조성교통및물류대중교통ㆍ물류등기타8억 원0원0.00%
7급성감염병 격리치료비 지원(보조)(50:50:0)보건보건의료80만 원0원0.00%
8기존 건축물 화재안전성능보강 지원국토및지역개발지역및도시5,320만 원0원0.00%
9다중인파 밀집지역 방호울타리 설치교통및물류도로1억 원0원0.00%
10마을기업 육성 및 지원(보조)(50:25:25)산업ㆍ중소기업및에너지산업ㆍ중소기업일반3,000만 원0원0.00%
36억 2,700만 원
136억 4,622만 9,000원
+100억 1,922만 9,000원
+276.24%
동청사 환경개선94억 3,983만 6,600원17억 3,018만 2,850원-77억 965만 3,750원-81.67%
코로나19 관련 자가격리자 물품 지원사업(보조)68억 3,782만 9,000원7억 원-61억 3,782만 9,000원-89.76%
인력운영비(총무과)963억 8,450만 6,000원1,024억 7,020만 6,000원+60억 8,570만 원+6.31%
예비비(일반회계)116억 5,321만 6,000원57억 3,601만 8,000원-59억 1,719만 8,000원-50.78%
보전지출(여성가족과)57억 559만 6,000원2억 2,645만 5,000원-54억 7,914만 1,000원-96.03%
공용 및 공공용의 청사 기금 조성17억 6,700만 원68억 1,600만 원+50억 4,900만 원+285.74%