전체 사업 수
1,212건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,212건
예산현액
9,131억 1,734만 8,550원
지출액
7,924억 3,109만 810원
전체 집행률
86.78%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인력운영비(총무과) | 기타 | 기타 | 1,051억 8,340만 2,000원 | 996억 9,835만 9,020원 | 94.79% |
| 2 | 기초연금 지급(보조)(80:10:10) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 901억 4,341만 4,000원 | 878억 191만 680원 | 97.40% |
| 3 | 생계급여(보조)(60:28:12) | 사회복지 | 기초생활보장 | 357억 9,258만 6,000원 | 350억 2,590만 7,370원 | 97.86% |
| 4 | 부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 266억 18만 7,000원 | 265억 7,530만 1,270원 | 99.91% |
| 5 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공공 야간약국 운영(보조)(0:100:0) | 보건 | 보건의료 | 241만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 교통안전시설 개선 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 2억 2,080만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 금옥초등학교 지중화 공사 | 교통및물류 | 도로 | 5억 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 급성감염병 격리치료비 지원(보조)(50:50:0) | 보건 | 보건의료 | 210만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래지출(기획예산과) | 40억 원 | 168억 2,831만 3,000원 | +128억 2,831만 3,000원 | +320.71% |
| 보전지출 | 82억 213만 3,000원 | 185억 7,279만 7,000원 | +103억 7,066만 4,000원 | +126.44% |
| 부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 171억 5,578만 4,000원 | 266억 18만 7,000원 | +94억 4,440만 3,000원 | +55.05% |
| 보전지출(복지정책과) |
| 문화및관광 |
| 체육 |
| 218억 2,847만 8,000원 |
| 216억 4,127만 6,990원 |
| 99.14% |
| 6 | 보육교직원 인건비 지원(보조) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 217억 2,513만 원 | 208억 6,338만 6,110원 | 96.03% |
| 7 | 주거급여(보조)(60:28:12) | 사회복지 | 기초생활보장 | 217억 1,945만 6,000원 | 209억 3,852만 3,160원 | 96.40% |
| 8 | 보전지출 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 185억 7,279만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 184억 6,313만 6,000원 | 183억 1,779만 8,970원 | 99.21% |
| 10 | 내부거래지출(기획예산과) | 일반공공행정 | 일반행정 | 168억 2,831만 3,000원 | 168억 2,831만 3,000원 | 100.00% |
| 5 |
| 다중이용 공공청사 안전취약시설 보수 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 6억 4,000만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 독서당 문화여가 누림센터 건립 | 교육 | 유아및초중등교육 | 2억 7,887만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 독서당로 보행환경개선사업 | 교통및물류 | 도로 | 5억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 디지털 정신건강 검진기기 지원사업(보조)(0:100:0) | 보건 | 보건의료 | 893만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 보전지출 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 42억 7,046만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 보전지출 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 185억 7,279만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 67억 5,454만 8,000원 |
| 1억 317만 6,000원 |
| -66억 5,137만 2,000원 |
| -98.47% |
| 장기미집행 도시계획시설(도로) 보상 추진(보조) | 128억 8,854만 2,500원 | 65억 1,034만 4,360원 | -63억 7,819만 8,140원 | -49.49% |
| 성동안심상가 조성 | 91억 5,000만 원 | 29억 7,301만 9,550원 | -61억 7,698만 450원 | -67.51% |
| 공용 및 공공용의 청사 건립기금 운용 | 136억 4,622만 9,000원 | 76억 7,559만 6,000원 | -59억 7,063만 3,000원 | -43.75% |
| 내부거래지출(자치행정과) | 68억 1,600만 원 | 18억 원 | -50억 1,600만 원 | -73.59% |
| 생계급여(보조)(60:28:12) | 307억 8,445만 5,000원 | 357억 9,258만 6,000원 | +50억 813만 1,000원 | +16.27% |
| 예비비(일반회계) | 57억 3,601만 8,000원 | 8억 9,596만 1,000원 | -48억 4,005만 7,000원 | -84.38% |