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서울특별시 성동구

연도
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세부사업 검색

2024년 · 기준일 2024-12-31

전체 사업 수

1,212건

예산현액

9,131억 1,734만 8,550원

지출액

7,924억 3,109만 810원

전체 집행률

86.78%

연도별 예산·지출 추이

분야별 예산 구성

부문별 예산

회계별 예산

예산 규모 상위 사업 10개

순위사업명분야부문예산현액지출액집행률
1인력운영비(총무과)기타기타1,051억 8,340만 2,000원996억 9,835만 9,020원94.79%
2기초연금 지급(보조)(80:10:10)사회복지노인ㆍ청소년901억 4,341만 4,000원878억 191만 680원97.40%
3생계급여(보조)(60:28:12)사회복지기초생활보장357억 9,258만 6,000원350억 2,590만 7,370원97.86%
4부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)사회복지보육ㆍ가족및여성266억 18만 7,000원265억 7,530만 1,270원99.91%
5

저집행 사업 10개

순위사업명분야부문예산현액지출액집행률
1공공 야간약국 운영(보조)(0:100:0)보건보건의료241만 5,000원0원0.00%
2교통안전시설 개선교통및물류대중교통ㆍ물류등기타2억 2,080만 원0원0.00%
3금옥초등학교 지중화 공사교통및물류도로5억 원0원0.00%
4급성감염병 격리치료비 지원(보조)(50:50:0)보건보건의료210만 원0원0.00%

전년 대비 예산 증감 사업 10개

연결 기준: PROJECT_CODE_CANDIDATE

사업명전년도 예산현재년도 예산증감액증감률
내부거래지출(기획예산과)40억 원168억 2,831만 3,000원+128억 2,831만 3,000원+320.71%
보전지출82억 213만 3,000원185억 7,279만 7,000원+103억 7,066만 4,000원+126.44%
부모급여(영아수당) 지원(보조)(45:38.5:16.5)171억 5,578만 4,000원266억 18만 7,000원+94억 4,440만 3,000원+55.05%
보전지출(복지정책과)

데이터 정보

데이터 출처
LOFIN365
데이터셋
project_detail
데이터 기준일
2024-12-31
수집일시
2026-09-19 22:30:01.111635+00:00
원자료 출처
원자료 보기
구립체육시설 운영
문화및관광
체육
218억 2,847만 8,000원
216억 4,127만 6,990원
99.14%
6보육교직원 인건비 지원(보조)사회복지보육ㆍ가족및여성217억 2,513만 원208억 6,338만 6,110원96.03%
7주거급여(보조)(60:28:12)사회복지기초생활보장217억 1,945만 6,000원209억 3,852만 3,160원96.40%
8보전지출일반공공행정지방행정ㆍ재정지원185억 7,279만 7,000원0원0.00%
9영유아보육료 지원(보조)(45:38.5:16.5)사회복지보육ㆍ가족및여성184억 6,313만 6,000원183억 1,779만 8,970원99.21%
10내부거래지출(기획예산과)일반공공행정일반행정168억 2,831만 3,000원168억 2,831만 3,000원100.00%
5
다중이용 공공청사 안전취약시설 보수
일반공공행정
일반행정
6억 4,000만 원
0원
0.00%
6독서당 문화여가 누림센터 건립교육유아및초중등교육2억 7,887만 원0원0.00%
7독서당로 보행환경개선사업교통및물류도로5억 5,000만 원0원0.00%
8디지털 정신건강 검진기기 지원사업(보조)(0:100:0)보건보건의료893만 5,000원0원0.00%
9보전지출일반공공행정지방행정ㆍ재정지원42억 7,046만 8,000원0원0.00%
10보전지출일반공공행정지방행정ㆍ재정지원185억 7,279만 7,000원0원0.00%
67억 5,454만 8,000원
1억 317만 6,000원
-66억 5,137만 2,000원
-98.47%
장기미집행 도시계획시설(도로) 보상 추진(보조)128억 8,854만 2,500원65억 1,034만 4,360원-63억 7,819만 8,140원-49.49%
성동안심상가 조성91억 5,000만 원29억 7,301만 9,550원-61억 7,698만 450원-67.51%
공용 및 공공용의 청사 건립기금 운용136억 4,622만 9,000원76억 7,559만 6,000원-59억 7,063만 3,000원-43.75%
내부거래지출(자치행정과)68억 1,600만 원18억 원-50억 1,600만 원-73.59%
생계급여(보조)(60:28:12)307억 8,445만 5,000원357억 9,258만 6,000원+50억 813만 1,000원+16.27%
예비비(일반회계)57억 3,601만 8,000원8억 9,596만 1,000원-48억 4,005만 7,000원-84.38%