전체 사업 수
1,024건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,024건
예산현액
1조 1,269억 7,304만 8,905원
지출액
8,768억 6,594만 6,664원
전체 집행률
77.81%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인력운영비 | 기타 | 기타 | 1,193억 2,938만 3,000원 | 1,109억 945만 2,150원 | 92.94% |
| 2 | 기초연금 지급(지자체보조) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,142억 1,198만 6,000원 | 1,072억 3,980만 370원 | 93.90% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 392억 5,739만 4,000원 | 391억 4,618만 2,880원 | 99.72% |
| 4 | 여유자금 관리(통합계정) | 일반공공행정 | 일반행정 | 369억 6,981만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 여유자금 예치 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (가칭)장애인복지타운 설치 | 사회복지 | 취약계층지원 | 2억 5,400만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 개발이익환수제 추진 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 300만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 고려대학교 영재교육원 학생선발 지원 | 교육 | 유아및초중등교육 | 575만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 공사장 가림벽 디자인 가이드라인 수립 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 2,200만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출 | 210억 6,114만 2,000원 | 9,977만 6,000원 | -209억 6,136만 6,000원 | -99.53% |
| 보전지출 | 144억 5,925만 6,000원 | 6억 5,656만 8,000원 | -138억 268만 8,000원 | -95.46% |
| 부모급여 지원 | 162억 3,457만 4,000원 | 285억 9,266만 7,000원 | +123억 5,809만 3,000원 | +76.12% |
| 기초연금 지급(지자체보조) |
| 일반공공행정 |
| 지방행정ㆍ재정지원 |
| 311억 1,482만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 부모급여 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 285억 9,266만 7,000원 | 285억 9,216만 7,000원 | 100.00% |
| 7 | 만0~2세보육료 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 263억 5,587만 1,000원 | 263억 5,587만 1,000원 | 100.00% |
| 8 | 주거급여지원 | 사회복지 | 기초생활보장 | 239억 9,276만 7,000원 | 226억 9,838만 1,230원 | 94.61% |
| 9 | 기금·회계 간 내부거래 | 일반공공행정 | 일반행정 | 228억 2,870만 7,000원 | 228억 2,870만 7,000원 | 100.00% |
| 10 | 주민편익시설 건립 | 문화및관광 | 체육 | 205억 1,993만 6,050원 | 84억 3,416만 6,995원 | 41.10% |
| 5 |
| 로봇활용 어르신돌봄 사업 |
| 사회복지 |
| 노인ㆍ청소년 |
| 3,130만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 모아타운 관리계획 수립 추진 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 1억 3,830만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 미래핵심사업 발굴 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 방과후 보육료(시비보조) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2,541만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 베이비시터하우스 운영 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 2억 7,258만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 상암~수색간 보도교 설치 타당성조사 | 교통및물류 | 도로 | 1억 원 | 0원 | 0.00% |
| 1,028억 4,706만 원 |
| 1,142억 1,198만 6,000원 |
| +113억 6,492만 6,000원 |
| +11.05% |
| 보전지출 | 222억 4,873만 원 | 110억 7,552만 7,000원 | -111억 7,320만 3,000원 | -50.22% |
| 마포유수지 한류·공연관광 콤플렉스 조성사업 | 145억 8,075만 9,650원 | 49억 1,862만 9,000원 | -96억 6,213만 650원 | -66.27% |
| 보전지출 | 92억 7,817만 4,000원 | 3억 5,649만 8,000원 | -89억 2,167만 6,000원 | -96.16% |
| 여유자금 관리(통합계정) | 454억 2,031만 4,000원 | 369억 6,981만 2,000원 | -84억 5,050만 2,000원 | -18.61% |
| 주민편익시설 건립 | 123억 1,360만 8,000원 | 205억 1,993만 6,050원 | +82억 632만 8,050원 | +66.64% |
| 인력운영비 | 1,115억 531만 5,000원 | 1,193억 2,938만 3,000원 | +78억 2,406만 8,000원 | +7.02% |