전체 사업 수
1,180건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,180건
예산현액
1조 1,009억 7,049만 2,510원
지출액
5,406억 6,780만 5,035원
전체 집행률
49.11%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보전지출 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 1,512억 1,501만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 구.동 직원 인력운영비(기관공통) | 기타 | 기타 | 1,237억 431만 4,000원 | 875억 4,202만 8,990원 | 70.77% |
| 3 | 기초연금 지급(국고) | 사회복지 | 노인 | 622억 1,813만 원 | 388억 6,750만 10원 | 62.47% |
| 4 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 580억 1,053만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 생계급여(국고) |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IoT 기반 레이더 방식 침수경보시설 설치 | 환경 | 상하수도ㆍ수질 | 1억 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 갈월지하차도 등 2개소 보수보강 공사(교부금) | 교통및물류 | 도로 | 5억 3,600만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 거주자우선주차 구획선 정비(연간단가) | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 1억 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 고지대 이동편의시설 설치(2단계)(교부금) | 교통및물류 | 도로 | 1억 6,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 공유재산취득 | 70억 713만 4,000원 | 379억 6,413만 9,000원 | +309억 5,700만 5,000원 | +441.79% |
| 보전지출 | 1,679억 709만 5,000원 | 1,512억 1,501만 3,000원 | -166억 9,208만 2,000원 | -9.94% |
| (위탁)공공체육시설 운영 | 5억 8,844만 7,000원 | 68억 5,391만 8,000원 | +62억 6,547만 1,000원 | +1064.75% |
| 구.동 직원 인력운영비(기관공통) |
| 사회복지 |
| 기초생활보장 |
| 406억 9,727만 6,000원 |
| 314억 4,853만 7,530원 |
| 77.27% |
| 6 | 공유재산취득 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 379억 6,413만 9,000원 | 265억 1,724만 6,900원 | 69.85% |
| 7 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 252억 6,687만 6,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 주거급여(국고) | 사회복지 | 기초생활보장 | 249억 8,518만 8,000원 | 171억 873만 4,574원 | 68.48% |
| 9 | 생활폐기물 수집운반 | 환경 | 폐기물 | 223억 5,538만 2,000원 | 136억 9,491만 5,490원 | 61.26% |
| 10 | 보전지출 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업금융지원 | 208억 5,749만 원 | 0원 | 0.00% |
| 5 |
| 공간정보 품질관리 사업 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 3,000만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 공동체 회복 프로그램 운영(국고) | 일반공공행정 | 일반행정 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 관내 노면하부 공동탐사 및 복구 | 교통및물류 | 도로 | 2억 7,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 관내 노면하부 공동탐사 및 복구(국고) | 교통및물류 | 도로 | 2,640만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 광대역자가통신망 구축 | 일반공공행정 | 일반행정 | 8,746만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 교량 등 도로시설물 긴급 보수보강 지원(교부금) | 교통및물류 | 도로 | 1억 8,300만 원 | 0원 | 0.00% |
| 1,189억 7,357만 8,000원 |
| 1,237억 431만 4,000원 |
| +47억 3,073만 6,000원 |
| +3.98% |
| 부서 인력운영비 | 74억 5,903만 7,000원 | 118억 477만 5,000원 | +43억 4,573만 8,000원 | +58.26% |
| 보전지출 | 177억 5,486만 6,000원 | 208억 5,749만 원 | +31억 262만 4,000원 | +17.47% |
| (위탁)공공체육시설 일반 | 31억 4,263만 9,000원 | 8,110만 원 | -30억 6,153만 9,000원 | -97.42% |
| 보건분소 청사관리 | 26억 8,680만 3,000원 | 1억 2,860만 2,000원 | -25억 5,820만 1,000원 | -95.21% |
| 예비비 편성 | 63억 8,490만 원 | 39억 7,734만 5,000원 | -24억 755만 5,000원 | -37.71% |
| 기초연금 지급(국고) | 599억 원 | 622억 1,813만 원 | +23억 1,813만 원 | +3.87% |