전체 사업 수
1,248건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,248건
예산현액
1조 182억 8,153만 1,230원
지출액
6,792억 9,597만 1,942원
전체 집행률
66.71%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 구.동 직원 인력운영비(기관공통) | 기타 | 기타 | 1,011억 389만 8,000원 | 940억 5,627만 3,750원 | 93.03% |
| 2 | 보전지출 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 689억 7,074만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 기초연금 지급(국고) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 631억 6,578만 8,000원 | 574억 3,644만 1,960원 | 90.93% |
| 4 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 502억 2,800만 원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 예비비 편성 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갈월종합사회복지관 안전환경 조성(이전연도 특별교부금 용도변경) | 사회복지 | 취약계층지원 | 58억 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 건축물 안전점검(국고) | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 5,999만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 경로당 서울형 에너지절감시스템 지원(교부금) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 4,800만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 공영주차장 CCTV 설치(교부금) | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 1억 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래 지출 | 419억 6,162만 8,000원 | 1억 2,823만 9,000원 | -418억 3,338만 9,000원 | -99.69% |
| 보전지출 | 150억 원 | 502억 2,800만 원 | +352억 2,800만 원 | +234.85% |
| 보전지출 | 1,019억 6,791만 8,000원 | 689억 7,074만 3,000원 | -329억 9,717만 5,000원 | -32.36% |
| 통합재정안정화기금 관리 |
| 예비비 |
| 예비비 |
| 442억 8,332만 6,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 통합재정안정화기금 관리 | 일반공공행정 | 일반행정 | 350억 원 | 350억 원 | 100.00% |
| 7 | 생계급여(국고) | 사회복지 | 기초생활보장 | 290억 6,230만 8,000원 | 288억 3,438만 9,520원 | 99.22% |
| 8 | 행정재산취득 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 204억 2,571만 7,000원 | 146억 502만 6,510원 | 71.50% |
| 9 | 주거급여(국고) | 사회복지 | 기초생활보장 | 204억 340만 원 | 195억 7,887만 9,170원 | 95.96% |
| 10 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 163억 4,148만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 |
| 근린공원 유지관리(교부세) |
| 국토및지역개발 |
| 지역및도시 |
| 2억 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 금연도시 서울만들기(보조) | 보건 | 보건의료 | 3,750만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 내부거래 지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1억 2,823만 9,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 노인복지시설(보조) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 7,171만 6,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 민방위 장비(6종장비) 보급 확충 | 공공질서및안전 | 재난방재ㆍ민방위 | 249만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 버스정류소 스마트쉼터 설치 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 7억 3,120만 원 | 0원 | 0.00% |
| 150억 원 |
| 350억 원 |
| +200억 원 |
| +133.33% |
| 행정재산취득 | 18억 2,043만 1,270원 | 204억 2,571만 7,000원 | +186억 528만 5,730원 | +1022.03% |
| 예비비 편성 | 280억 3,453만 2,000원 | 442억 8,332만 6,000원 | +162억 4,879만 4,000원 | +57.96% |
| 주민센터 청사 유지관리 | 227억 4,007만 6,340원 | 69억 4,825만 4,000원 | -157억 9,182만 2,340원 | -69.44% |
| 코로나바이러스감염증 관련 생활지원비 지원(국고) | 151억 9,995만 8,000원 | 3억 9,444만 4,000원 | -148억 551만 4,000원 | -97.40% |
| 보전지출 | 78억 203만 7,000원 | 163억 4,148만 3,000원 | +85억 3,944만 6,000원 | +109.45% |
| 부모급여(영아수당) 지원사업(국고) | 23억 2,611만 4,000원 | 106억 1,551만 4,000원 | +82억 8,940만 원 | +356.36% |