전체 사업 수
1,241건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,241건
예산현액
1조 178억 9,423만 660원
지출액
6,263억 9,398만 391원
전체 집행률
61.54%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보전지출 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 1,146억 4,538만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 구.동 직원 인력운영비(기관공통) | 기타 | 기타 | 1,037억 503만 5,000원 | 982억 4,455만 8,610원 | 94.73% |
| 3 | 기초연금 지급(국고) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 657억 3,131만 9,000원 | 563억 6,453만 820원 | 85.75% |
| 4 | 예비비 편성 | 예비비 | 예비비 | 545억 312만 9,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 | 보전지출 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50플러스센터 조성(교부세) | 교육 | 평생ㆍ직업교육 | 10억 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 갈월지하차도 진입차단설비 설치(교부세) | 교통및물류 | 도로 | 5억 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 공공야간약국 운영(보조) | 보건 | 보건의료 | 241만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 구청사 주민친화 식물정원 조성(교부금) | 일반공공행정 | 일반행정 | 15억 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출 | 689억 7,074만 3,000원 | 1,146억 4,538만 원 | +456억 7,463만 7,000원 | +66.22% |
| 행정재산취득 | 204억 2,571만 7,000원 | 399만 원 | -204억 2,172만 7,000원 | -99.98% |
| 예비비 편성 | 442억 8,332만 6,000원 | 545억 312만 9,000원 | +102억 1,980만 3,000원 | +23.08% |
| 부모급여 지원사업(국고) |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 521억 8,540만 7,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 생계급여(국고) | 사회복지 | 기초생활보장 | 367억 3,096만 8,000원 | 332억 3,325만 8,020원 | 90.48% |
| 7 | 주거급여(국고) | 사회복지 | 기초생활보장 | 232억 8,230만 원 | 201억 8,028만 3,820원 | 86.68% |
| 8 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 212억 1,158만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 부모급여 지원사업(국고) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 184억 3,189만 8,000원 | 169억 5,650만 4,950원 | 92.00% |
| 10 | 보전지출 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업금융지원 | 141억 2,962만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 5 |
| 꿈나무어린이공원 정비(교부금) |
| 국토및지역개발 |
| 지역및도시 |
| 4억 5,200만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 냉동난자 사용 보조생식술 지원(국고) | 보건 | 보건의료 | 600만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 디지털 정신건강 검진기기 구매(보조) | 보건 | 보건의료 | 893만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 마을기업 육성(국고) | 사회복지 | 취약계층지원 | 3,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 문화시설 셔틀버스 구매(국고) | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 5,481만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 민방위 대피소 내 비상용품 확대 비치(교부금) | 공공질서및안전 | 재난방재ㆍ민방위 | 1억 6,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 106억 1,551만 4,000원 |
| 184억 3,189만 8,000원 |
| +78억 1,638만 4,000원 |
| +73.63% |
| 생계급여(국고) | 290억 6,230만 8,000원 | 367억 3,096만 8,000원 | +76억 6,866만 원 | +26.39% |
| 보조금 반환 | 74억 5,012만 2,000원 | 3억 2,032만 7,000원 | -71억 2,979만 5,000원 | -95.70% |
| 보조금 반환 | 56억 5,056만 2,000원 | 1,711만 1,000원 | -56억 3,345만 1,000원 | -99.70% |
| 보전지출 | 163억 4,148만 3,000원 | 212억 1,158만 원 | +48억 7,009만 7,000원 | +29.80% |
| 갈월종합사회복지관 안전환경 조성(교부금) | 58억 원 | 22억 4,628만 2,000원 | -35억 5,371만 8,000원 | -61.27% |
| 주민센터 청사 유지관리 | 69억 4,825만 4,000원 | 38억 7,022만 4,000원 | -30억 7,803만 원 | -44.30% |