전체 사업 수
944건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
944건
예산현액
1조 2,652억 1,325만 1,359원
지출액
9,810억 6,868만 4,589원
전체 집행률
77.54%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,523억 9,575만 3,000원 | 1,456억 2,780만 1,090원 | 95.56% |
| 2 | 인력운영비(행정지원과) | 기타 | 기타 | 1,234억 6,873만 7,000원 | 1,134억 1,828만 7,940원 | 91.86% |
| 3 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 982억 5,461만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 659억 5,850만 원 | 628억 7,474만 4,130원 | 95.32% |
| 5 | 주거급여 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024년 화재알림시설 설치사업 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 960만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 공공체육시설 조성 | 문화및관광 | 체육 | 1억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 공원 내 어르신놀이터 조성 | 환경 | 자연 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 공원 내 폭염저감시설 설치사업 | 환경 | 자연 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 삼천리 연탄공장 부지 매입 추진 | 3,418만 8,000원 | 230억 9,800만 원 | +230억 6,381만 2,000원 | +67461.72% |
| 통합재정안정화기금 전출 | 390억 원 | 177억 484만 원 | -212억 9,516만 원 | -54.60% |
| 생계급여 | 532억 4,579만 7,000원 | 659억 5,850만 원 | +127억 1,270만 3,000원 | +23.88% |
| 부모급여 |
| 사회복지 |
| 기초생활보장 |
| 399억 5,443만 3,000원 |
| 364억 9,928만 4,190원 |
| 91.35% |
| 6 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 300억 638만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 부모급여 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 256억 4,790만 9,000원 | 256억 3,790만 9,000원 | 99.96% |
| 8 | 삼천리 연탄공장 부지 매입 추진 | 일반공공행정 | 일반행정 | 230억 9,800만 원 | 230억 9,785만 4,860원 | 100.00% |
| 9 | 영유아보육료 지원(만0~2세) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 220억 9,343만 9,000원 | 220억 9,343만 9,000원 | 100.00% |
| 10 | 예비비 | 예비비 | 예비비 | 186억 5,460만 원 | 0원 | 0.00% |
| 5 |
| 남북교류협력기금 예치 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 3억 2,945만 6,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 남북교류협력위원회 운영 | 일반공공행정 | 일반행정 | 63만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 노인복지기금 예치 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 5억 1,156만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 도로굴착복구기금 예치 | 교통및물류 | 도로 | 8억 2,166만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 동대문구 청원심의회 운영 | 일반공공행정 | 일반행정 | 314만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 물놀이공원 조성(특세) | 환경 | 자연 | 9억 원 | 0원 | 0.00% |
| 146억 4,047만 1,000원 |
| 256억 4,790만 9,000원 |
| +110억 743만 8,000원 |
| +75.18% |
| 기초연금 지급 | 1,428억 4,680만 7,000원 | 1,523억 9,575만 3,000원 | +95억 4,894만 6,000원 | +6.68% |
| 인력운영비(행정지원과) | 1,158억 4,226만 원 | 1,234억 6,873만 7,000원 | +76억 2,647만 7,000원 | +6.58% |
| 중랑천 하천시설물 유지 관리 | 111억 9,016만 3,500원 | 57억 5,190만 2,000원 | -54억 3,826만 1,500원 | -48.60% |
| 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 | 118억 1,621만 8,000원 | 70억 2,534만 2,000원 | -47억 9,087만 6,000원 | -40.54% |
| 보전지출 | 935억 7,222만 3,000원 | 982억 5,461만 8,000원 | +46억 8,239만 5,000원 | +5.00% |
| 보조금 집행잔액 반납(복지정책과) | 46억 2,120만 1,000원 | 2억 6,296만 6,000원 | -43억 5,823만 5,000원 | -94.31% |