전체 사업 수
990건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
990건
예산현액
1조 2,287억 5,084만 9,605원
지출액
9,283억 4,008만 5,145원
전체 집행률
75.55%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,428억 4,680만 7,000원 | 1,368억 6,910만 1,280원 | 95.82% |
| 2 | 인력운영비(행정지원과) | 기타 | 기타 | 1,158억 4,226만 원 | 1,096억 1,076만 970원 | 94.62% |
| 3 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 935억 7,222만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 532억 4,579만 7,000원 | 517억 7,869만 4,960원 | 97.24% |
| 5 | 통합재정안정화기금 전출 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남북교류협력기금 예치 | 일반공공행정 | 일반행정 | 3억 2,186만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 남북교류협력위원회 운영 | 일반공공행정 | 일반행정 | 63만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 노인복지기금 예치 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 5억 22만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 답십리고미술상가활성화사업 | 문화및관광 | 문화예술 | 60만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출 | 528억 219만 1,000원 | 935억 7,222만 3,000원 | +407억 7,003만 2,000원 | +77.21% |
| 코로나19 생활지원비 사업 | 212억 4,776만 4,000원 | 7억 5,631만 6,000원 | -204억 9,144만 8,000원 | -96.44% |
| 기초연금 지급 | 1,317억 7,506만 원 | 1,428억 4,680만 7,000원 | +110억 7,174만 7,000원 | +8.40% |
| 예비비 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 390억 원 |
| 390억 원 |
| 100.00% |
| 6 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 360억 4,615만 원 | 337억 3,676만 2,360원 | 93.59% |
| 7 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 287억 4,787만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 영유아보육료 지원(만0~2세) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 243억 4,301만 1,000원 | 239억 9,214만 9,600원 | 98.56% |
| 9 | 예비비 | 예비비 | 예비비 | 219억 3,915만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 보육교직원 인건비 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 172억 6,954만 3,000원 | 170억 4,788만 940원 | 98.72% |
| 5 |
| 도로굴착복구기금 예치 |
| 교통및물류 |
| 도로 |
| 5억 8,623만 4,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 동대문구 야간경관 가이드라인 수립 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 287억 4,787만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 보전지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 935억 7,222만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 빈집 벽화 그리기 사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 빈집 실태조사 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 1,550만 원 | 0원 | 0.00% |
| 301억 2,073만 원 |
| 219억 3,915만 4,000원 |
| -81억 8,157만 6,000원 |
| -27.16% |
| 인력운영비(행정지원과) | 1,085억 2,632만 8,000원 | 1,158억 4,226만 원 | +73억 1,593만 2,000원 | +6.74% |
| 내부거래지출 | 21억 6,276만 2,000원 | 75억 3,786만 4,000원 | +53억 7,510만 2,000원 | +248.53% |
| 보전지출 | 236억 9,518만 2,000원 | 287억 4,787만 원 | +50억 5,268만 8,000원 | +21.32% |
| 주차장특별회계 전출 | 50억 원 | 100억 원 | +50억 원 | +100.00% |
| 공원유지관리 | 28억 2,487만 4,020원 | 75억 2,862만 2,000원 | +47억 374만 7,980원 | +166.51% |
| 구립 어르신종합복지관 건립 | 66억 843만 1,000원 | 112억 8,652만 원 | +46억 7,808만 9,000원 | +70.79% |