전체 사업 수
1,154건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,154건
예산현액
1조 3,435억 6,207만 2,455원
지출액
1조 292억 5,098만 7,634원
전체 집행률
76.61%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,182억 1,766만 8,000원 | 1,129억 3,816만 1,480원 | 95.53% |
| 2 | 인력운영비 | 기타 | 기타 | 1,081억 3,871만 8,000원 | 995억 6,333만 2,260원 | 92.07% |
| 3 | 여유자금 관리 | 일반공공행정 | 일반행정 | 879억 6,448만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 청사건립기금 전출금 | 일반공공행정 | 일반행정 | 650억 원 | 650억 원 | 100.00% |
| 5 | 여유자금 관리(통합계정) |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경로당 간이스프링클러 설치 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 9,010만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 공공야간약국 운영사업 | 보건 | 보건의료 | 3,843만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 국고보조금 반환금 | 환경 | 폐기물 | 79만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 노후 도로조명시설 정비공사 | 교통및물류 | 도로 | 5억 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 여유자금 관리 | 204억 4,780만 원 | 879억 6,448만 4,000원 | +675억 1,668만 4,000원 | +330.19% |
| 청사건립기금 전출금 | 200억 원 | 650억 원 | +450억 원 | +225.00% |
| 예비비 | 579억 3,958만 원 | 147억 6,653만 4,000원 | -431억 7,304만 6,000원 | -74.51% |
| 여유자금 관리(통합계정) |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 638억 735만 2,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 476억 3,866만 8,000원 | 460억 5,774만 8,340원 | 96.68% |
| 7 | 부모급여 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 368억 2,207만 5,000원 | 362억 3,983만 6,000원 | 98.42% |
| 8 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 317억 3,503만 3,000원 | 290억 9,276만 7,340원 | 91.67% |
| 9 | 영유아 보육료 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 297억 7,471만 5,000원 | 290억 2,687만 8,000원 | 97.49% |
| 10 | 신길문화체육도서관 건립 | 문화및관광 | 문화예술 | 206억 1,435만 9,480원 | 118억 6,001만 6,410원 | 57.53% |
| 5 |
| 대림1동 공공복합청사 건립 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 7,750만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 도로열선 설치 | 교통및물류 | 도로 | 6억 9,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 문래근린공원 노후시설 정비 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 8억 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 문래근린공원 정비 사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3억 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 반려견 놀이터 조성 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 서울형 산모신생아 건강관리 지원사업 | 보건 | 보건의료 | 110만 원 | 0원 | 0.00% |
| 426억 7,734만 4,000원 |
| 638억 735만 2,000원 |
| +211억 3,000만 8,000원 |
| +49.51% |
| 예탁금 | 300억 원 | 138억 4,300만 원 | -161억 5,700만 원 | -53.86% |
| 부모급여 지원 | 231억 6,554만 8,000원 | 368억 2,207만 5,000원 | +136억 5,652만 7,000원 | +58.95% |
| 건축행정 지원 | 120억 9,064만 6,000원 | 770만 원 | -120억 8,294만 6,000원 | -99.94% |
| 인력운영비 | 967억 2,615만 원 | 1,081억 3,871만 8,000원 | +114억 1,256만 8,000원 | +11.80% |
| 내부거래지출(통합계정) | 123억 8,873만 3,000원 | 33억 원 | -90억 8,873만 3,000원 | -73.36% |
| 생계급여 | 387억 7,375만 3,000원 | 476억 3,866만 8,000원 | +88억 6,491만 5,000원 | +22.86% |