전체 사업 수
1,033건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,033건
예산현액
1조 5,231억 8,208만 7,520원
지출액
9,337억 7,198만 8,000원
전체 집행률
61.30%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 보전지출(통합재정안정화기금 통합계정) | 일반공공행정 | 일반행정 | 1,241억 2,547만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 보전지출(서초구청사건립기금) | 일반공공행정 | 일반행정 | 1,227억 8,868만 1,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 기관공통 인력운영비(기준인건비) | 기타 | 기타 | 1,136억 2,666만 4,000원 | 1,134억 3,049만 4,100원 | 99.83% |
| 4 | 내부거래지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 891억 원 | 150억 원 | 16.84% |
| 5 | 기초연금사업 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 공공야간약국 지정운영사업 | 보건 | 보건의료 | 483만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 공영주차장 건설 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 110억 4,223만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 남부터미널 4-2번 출구 노후 승강기 교체(특교세) | 교통및물류 | 도로 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 내곡보건지소 건립 | 보건 | 보건의료 | 6억 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(통합재정안정화기금 통합계정) | 442억 3,152만 2,000원 | 1,241억 2,547만 원 | +798억 9,394만 8,000원 | +180.63% |
| 내부거래지출 | 245억 1,400만 원 | 891억 원 | +645억 8,600만 원 | +263.47% |
| 부모급여(영아수당) 지원사업 | 179억 8,151만 7,000원 | 323억 8,110만 1,000원 | +143억 9,958만 4,000원 | +80.08% |
| 내부거래지출 |
| 사회복지 |
| 노인ㆍ청소년 |
| 623억 5,803만 1,000원 |
| 590억 3,675만 1,680원 |
| 94.67% |
| 6 | 부모급여(영아수당) 지원사업 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 323억 8,110만 1,000원 | 312억 325만 5,890원 | 96.36% |
| 7 | 보전지출(폐기물처리시설설치기금) | 환경 | 폐기물 | 276억 8,050만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 어린이집 보육교직원 인건비 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 256억 8,749만 6,000원 | 256억 6,358만 9,730원 | 99.91% |
| 9 | 기초수급자 생계급여 지원 | 사회복지 | 기초생활보장 | 239억 4,498만 5,000원 | 231억 7,406만 3,580원 | 96.78% |
| 10 | 장애인 활동지원 | 사회복지 | 취약계층지원 | 237억 7,386만 5,000원 | 237억 7,286만 5,000원 | 100.00% |
| 5 |
| 반포 관광안내센터 시범 운영 |
| 문화및관광 |
| 관광 |
| 5,801만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 반포천 복개구조물 보수 | 국토및지역개발 | 수자원 | 9억 1,200만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 반포천-동작역 연결계단 정비 | 국토및지역개발 | 수자원 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 방배근린공원 등산로 입구 및 시설물 정비 | 환경 | 자연 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 방배동 906-13 주변 노후 하수관로 보수공사(비굴착) | 국토및지역개발 | 수자원 | 5억 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 보전지출 | 사회복지 | 취약계층지원 | 2억 8,811만 3,000원 | 0원 | 0.00% |
| 110억 5,813만 6,000원 |
| 7,656만 6,000원 |
| -109억 8,157만 원 |
| -99.31% |
| 구룡 공영주차장 신축(전환사업) | 89억 3,638만 4,000원 | 194억 1,751만 3,460원 | +104억 8,112만 9,460원 | +117.29% |
| 보전지출(국시비보조금반환) | 108억 107만 4,000원 | 4억 2,292만 8,000원 | -103억 7,814만 6,000원 | -96.08% |
| 기관공통 인력운영비(기준인건비) | 1,066억 9,829만 2,000원 | 1,136억 2,666만 4,000원 | +69억 2,837만 2,000원 | +6.49% |
| 양재권역상권 이면도로 지중화 사업 | 83억 6,337만 6,000원 | 17억 5,562만 6,000원 | -66억 775만 원 | -79.01% |
| 보전지출(서초구청사건립기금) | 1,164억 2,928만 1,000원 | 1,227억 8,868만 1,000원 | +63억 5,940만 원 | +5.46% |
| 예비비 | 138억 8,394만 4,000원 | 82억 7,865만 1,000원 | -56억 529만 3,000원 | -40.37% |