전체 사업 수
1,335건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,335건
예산현액
1조 5,486억 2,075만 5,204원
지출액
1조 3,487억 3,009만 574원
전체 집행률
87.09%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 2,384억 7,869만 3,000원 | 2,259억 7,054만 6,750원 | 94.76% |
| 2 | 인력운영비(기관공통) | 기타 | 기타 | 1,388억 1,587만 4,490원 | 1,232억 3,307만 9,490원 | 88.77% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 1,282억 8,358만 원 | 1,204억 5,422만 6,172원 | 93.90% |
| 4 | 장애인 활동지원(기본급여) | 사회복지 | 취약계층지원 | 618억 4,469만 8,000원 | 590억 3,029만 8,000원 | 95.45% |
| 5 | 영유아 보육료 지원 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [주민제안사업] 스마트쉼터 조성 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 1억 2,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 건강취약계층 이용시설 실내공기질 환기설비 설치 | 환경 | 환경보호일반 | 1억 2,960만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 고향사랑기금 | 일반공공행정 | 일반행정 | 7,078만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 공릉 지구단위계획 재정비 용역 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 1억 500만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생계급여 | 1,063억 5,864만 4,000원 | 1,282억 8,358만 원 | +219억 2,493만 6,000원 | +20.61% |
| 부모급여 지원 | 221억 7,453만 8,000원 | 370억 3,225만 8,000원 | +148억 5,772만 원 | +67.00% |
| 기초연금 | 2,258억 1,959만 원 | 2,384억 7,869만 3,000원 | +126억 5,910만 3,000원 | +5.61% |
| 아동청소년 이색레포츠복합체험시설 건립 |
| 사회복지 |
| 보육ㆍ가족및여성 |
| 522억 4,207만 7,000원 |
| 399억 7,912만 1,400원 |
| 76.53% |
| 6 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 492억 9,790만 원 | 454억 4,225만 7,860원 | 92.18% |
| 7 | 부모급여 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 370억 3,225만 8,000원 | 354억 1,226만 8,160원 | 95.63% |
| 8 | 어르신 일자리 및 사회활동지원사업 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 229억 81만 2,000원 | 214억 9,314만 1,420원 | 93.85% |
| 9 | 보육교직원 인건비 및 운영지원(보육교직원 인건비 지원) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 218억 8,151만 5,000원 | 209억 3,319만 6,590원 | 95.67% |
| 10 | 아동수당 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 218억 1,799만 4,000원 | 211억 7,730만 원 | 97.06% |
| 5 |
| 공릉지하차도 시설물 정비 |
| 교통및물류 |
| 도로 |
| 6억 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 근교산 등산로 시설개선 | 환경 | 자연 | 2억 5,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 기본형공익직불사업 | 환경 | 자연 | 200만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 디지털기기 취약시민 대상 시정 홍보 | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 보전지출(고향사랑기금) | 일반공공행정 | 일반행정 | 6,922만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 보전지출(남북교류협력기금) | 일반공공행정 | 일반행정 | 2,914만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 77억 7,305만 5,410원 |
| 203억 6,794만 7,070원 |
| +125억 9,489만 1,660원 |
| +162.03% |
| 제2노인복지관 건립 | 95억 6,303만 3,260원 | 4,000만 원 | -95억 2,303만 3,260원 | -99.58% |
| 인력운영비(기관공통) | 1,316억 1,048만 4,080원 | 1,388억 1,587만 4,490원 | +72억 539만 410원 | +5.47% |
| 보전지출 | 85억 8,144만 5,000원 | 31억 6,972만 1,000원 | -54억 1,172만 4,000원 | -63.06% |
| 어르신 일자리 및 사회활동지원사업 | 177억 9,678만 6,000원 | 229억 81만 2,000원 | +51억 402만 6,000원 | +28.68% |
| 주거급여 | 442억 5,880만 원 | 492억 9,790만 원 | +50억 3,910만 원 | +11.39% |
| 장애인 활동지원(기본급여) | 568억 5,660만 4,000원 | 618억 4,469만 8,000원 | +49억 8,809만 4,000원 | +8.77% |