전체 사업 수
1,254건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,254건
예산현액
1조 3,990억 7,303만 6,043원
지출액
1조 2,109억 3,138만 4,533원
전체 집행률
86.55%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,585억 902만 원 | 1,564억 7,918만 580원 | 98.72% |
| 2 | 인건비(구·동) | 기타 | 기타 | 1,113억 6,342만 4,000원 | 1,051억 623만 8,530원 | 94.38% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 666억 1,966만 9,000원 | 646억 7,713만 5,190원 | 97.08% |
| 4 | 기금·회계 간 내부거래 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 483억 5,879만 원 | 483억 5,718만 2,695원 | 100.00% |
| 5 | 장애인활동지원 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강동구 지·간선도로 내 가로 쓰레기통 증설 | 환경 | 폐기물 | 2,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 강동구체육진흥협의회 운영 | 문화및관광 | 체육 | 220만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 거리가게 시설물 관리 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 100만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 고덕로 가공배전선로 지중화사업 | 교통및물류 | 도로 | 5억 6,700만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 기금·회계 간 내부거래 | 245억 5,503만 8,000원 | 483억 5,879만 원 | +238억 375만 2,000원 | +96.94% |
| 부모급여(영아수당 지원사업) | 248억 8,403만 1,000원 | 408억 472만 9,000원 | +159억 2,069만 8,000원 | +63.98% |
| 기금예치 | 483억 965만 4,000원 | 336억 8,611만 4,000원 | -146억 2,354만 원 | -30.27% |
| 통합재정안정화기금 통합계정 예탁금 |
| 사회복지 |
| 취약계층지원 |
| 471억 9,491만 6,000원 |
| 471억 9,206만 4,000원 |
| 99.99% |
| 6 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 457억 7,421만 7,000원 | 432억 4,768만 6,470원 | 94.48% |
| 7 | 부모급여(영아수당 지원사업) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 408억 472만 9,000원 | 407억 4,180만 7,000원 | 99.85% |
| 8 | 영유아보육료 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 358억 8,664만 6,000원 | 358억 8,664만 6,000원 | 100.00% |
| 9 | 기금예치 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 336억 8,611만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 아동수당 지원사업 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 261억 8,920만 8,000원 | 260억 8,581만 2,440원 | 99.61% |
| 5 |
| 고덕천 수변활력거점 조성공사 |
| 환경 |
| 상하수도ㆍ수질 |
| 20억 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 공공야간약국 운영지원 | 보건 | 보건의료 | 483만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 구 공원 내 CCTV 정비사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 3억 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 기금예치 | 교육 | 유아및초중등교육 | 2억 9,176만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 기금예치 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 197억 5,298만 6,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 기금예치 | 환경 | 폐기물 | 2억 7,963만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 327억 1,847만 5,000원 |
| 183억 377만 9,000원 |
| -144억 1,469만 6,000원 |
| -44.06% |
| 암사1동 공공·문화 통합센터 건립 | 148억 4,708만 6,000원 | 7억 9,290만 9,060원 | -140억 5,417만 6,940원 | -94.66% |
| 생계급여 | 537억 3,797만 8,000원 | 666억 1,966만 9,000원 | +128억 8,169만 1,000원 | +23.97% |
| 기금 전출금 | 210억 원 | 92억 5,000만 원 | -117억 5,000만 원 | -55.95% |
| 기초연금 지급 | 1,500억 원 | 1,585억 902만 원 | +85억 902만 원 | +5.67% |
| 장애인활동지원 | 400억 6,275만 9,000원 | 471억 9,491만 6,000원 | +71억 3,215만 7,000원 | +17.80% |
| 국·시비보조금 집행잔액 반납 | 81억 1,653만 9,000원 | 14억 6,534만 8,000원 | -66억 5,119만 1,000원 | -81.95% |