전체 사업 수
1,366건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,366건
예산현액
1조 3,845억 7,066만 3,130원
지출액
1조 2,160억 6,635만 400원
전체 집행률
87.83%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 2,253억 1,288만 6,000원 | 2,238억 8,486만 4,790원 | 99.37% |
| 2 | 인력운영비(기관공통) | 기타 | 기타 | 1,217억 5,857만 3,000원 | 1,168억 2,649만 3,580원 | 95.95% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 900억 2,519만 4,000원 | 882억 4,028만 1,250원 | 98.02% |
| 4 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 522억 9,371만 원 | 513억 1,559만 8,550원 | 98.13% |
| 5 | 은평광역자원순환센터 건립 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경로당 스프링클러 설치지원 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 11억 1,574만 2,000원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 고향사랑기금 운용 | 기타 | 기타 | 3억 5,828만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 공공게시시설 확충 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 4,000만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 공공지원 조합직접설립 지원(불광동 600번지 일대) | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 7,240만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 생계급여 | 707억 5,634만 2,000원 | 900억 2,519만 4,000원 | +192억 6,885만 2,000원 | +27.23% |
| 은평광역자원순환센터 건립 | 659억 3,333만 4,600원 | 474억 1,508만 1,830원 | -185억 1,825만 2,770원 | -28.09% |
| 기초연금 지급 | 2,103억 7,733만 2,000원 | 2,253억 1,288만 6,000원 | +149억 3,555만 4,000원 | +7.10% |
| 부모급여 지원 |
| 환경 |
| 폐기물 |
| 474억 1,508만 1,830원 |
| 342억 5,667만 1,110원 |
| 72.25% |
| 6 | 장애인활동지원(국고보조사업) | 사회복지 | 취약계층지원 | 350억 4,680만 6,000원 | 350억 4,680만 6,000원 | 100.00% |
| 7 | 부모급여 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 324억 8,121만 5,000원 | 323억 6,525만 6,280원 | 99.64% |
| 8 | 생활폐기물 처리 | 환경 | 폐기물 | 289억 1,092만 3,020원 | 269억 8,294만 6,640원 | 93.33% |
| 9 | 영유아 보육료 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 281억 1,785만 8,000원 | 281억 631만 4,000원 | 99.96% |
| 10 | 보육교직원 인건비 지원(보육돌봄서비스) | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 265억 8,911만 7,000원 | 264억 6,296만 3,480원 | 99.53% |
| 5 |
| 공공지원 추진위원회 구성 지원(역촌역세권 대조) |
| 국토및지역개발 |
| 지역및도시 |
| 2,151만 6,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 공영주차장 건설 | 교통및물류 | 대중교통ㆍ물류등기타 | 38억 2,241만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 구파발천 유지용수 확보 | 환경 | 상하수도ㆍ수질 | 13억 4,600만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 기초생활보장수급자 타지역 무연고사망자 운구비 지원 | 사회복지 | 기초생활보장 | 100만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 냉동난자 사용 보조생식술 지원 | 보건 | 보건의료 | 1,200만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 노인복지기금 예치 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 2억 1,986만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 189억 667만 2,000원 |
| 324억 8,121만 5,000원 |
| +135억 7,454만 3,000원 |
| +71.80% |
| 인력운영비(기관공통) | 1,115억 6,848만 4,000원 | 1,217억 5,857만 3,000원 | +101억 9,008만 9,000원 | +9.13% |
| 은평광역자원순환센터 건립(단독시설 등) | 20억 원 | 104억 원 | +84억 원 | +420.00% |
| 도시안전 종합시설 조성 | 247억 619만 9,880원 | 172억 8,912만 2,080원 | -74억 1,707만 7,800원 | -30.02% |
| 보조교사 지원 | 26억 9,206만 2,000원 | 90억 7,424만 9,000원 | +63억 8,218만 7,000원 | +237.07% |
| 보육교직원 처우개선 지원 | 34억 6,994만 2,000원 | 84억 6,119만 2,000원 | +49억 9,125만 원 | +143.84% |
| 보전지출 | 54억 4,974만 2,000원 | 101억 24만 6,000원 | +46억 5,050만 4,000원 | +85.33% |