전체 사업 수
1,430건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,430건
예산현액
1조 7,658억 2,266만 6,370원
지출액
1조 4,783억 3,499만 3,365원
전체 집행률
83.72%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,493억 1,812만 3,000원 | 1,458억 4,329만 3,070원 | 97.67% |
| 2 | 풍납토성 복원사업(토지매입 등) | 문화및관광 | 문화재 | 1,362억 4,824만 원 | 1,362억 4,824만 원 | 100.00% |
| 3 | 기관 인력운영비 | 기타 | 기타 | 1,318억 4,601만 원 | 1,245억 9,816만 3,770원 | 94.50% |
| 4 | 내부거래지출 | 일반공공행정 | 재정ㆍ금융 | 959억 6,191만 8,000원 | 959억 6,191만 8,000원 | 100.00% |
| 5 | 통합재정안정화기금(통합계정) 예치 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가락로(송파동97-2~147-2) 노후보도 정비공사 | 교통및물류 | 도로 | 7억 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 거마로9길 보행환경 개선사업 | 교통및물류 | 도로 | 3억 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 거여지구 지구단위계획 재정비 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 1억 8,500만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 고향사랑기금 예치 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 2억 4,236만 8,000원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 내부거래지출 | 301억 2,098만 9,000원 | 959억 6,191만 8,000원 | +658억 4,092만 9,000원 | +218.59% |
| 풍납토성 복원사업(토지매입 등) | 780억 5,550만 8,000원 | 1,362억 4,824만 원 | +581억 9,273만 2,000원 | +74.55% |
| 부모급여 지원 | 317억 9,157만 4,000원 | 546억 5,218만 4,000원 | +228억 6,061만 원 | +71.91% |
| 공용및공공용의청사·시설건립기금 예치 |
| 일반공공행정 |
| 지방행정ㆍ재정지원 |
| 743억 1,316만 6,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 592억 5,111만 8,000원 | 592억 1,668만 6,730원 | 99.94% |
| 7 | 부모급여 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 546억 5,218만 4,000원 | 532억 5,046만 8,300원 | 97.44% |
| 8 | 영유아보육료 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 488억 3,484만 5,000원 | 471억 6,448만 9,000원 | 96.58% |
| 9 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 469억 2,308만 8,000원 | 443억 1,518만 6,090원 | 94.44% |
| 10 | 기획예산과 내부거래지출 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 458억 8,496만 6,000원 | 458억 8,496만 6,000원 | 100.00% |
| 5 |
| 공공야간약국 운영사업 |
| 보건 |
| 보건의료 |
| 241만 5,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 공용및공공용의청사·시설건립기금 예치 | 일반공공행정 | 지방행정ㆍ재정지원 | 74억 8,562만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 관광진흥기금 예치 | 문화및관광 | 관광 | 9억 6,365만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 구립경로당 환경개선(2024년제10차특별조정교부금) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 2억 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 구립송파노인요양센터 시스템 냉난방기 교체 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 6억 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 구립테니스장 환경개선 | 문화및관광 | 체육 | 6억 원 | 0원 | 0.00% |
| 255억 8,224만 6,000원 |
| 74억 8,562만 5,000원 |
| -180억 9,662만 1,000원 |
| -70.74% |
| 통합재정안정화기금(통합계정) 예치 | 921억 1,277만 1,000원 | 743억 1,316만 6,000원 | -177억 9,960만 5,000원 | -19.32% |
| 기획예산과 내부거래지출 | 624억 4,897만 2,000원 | 458억 8,496만 6,000원 | -165억 6,400만 6,000원 | -26.52% |
| 생계급여 | 468억 5,050만 7,000원 | 592억 5,111만 8,000원 | +124억 61만 1,000원 | +26.47% |
| 영유아보육료 지원 | 605억 6,261만 6,000원 | 488억 3,484만 5,000원 | -117억 2,777만 1,000원 | -19.36% |
| 기초연금 지급 | 1,385억 2,857만 1,000원 | 1,493억 1,812만 3,000원 | +107억 8,955만 2,000원 | +7.79% |
| 기획예산과 보전지출 | 333억 8,681만 8,000원 | 260억 5,709만 8,000원 | -73억 2,972만 원 | -21.95% |