전체 사업 수
1,215건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,215건
예산현액
1조 3,395억 4,290만 1,080원
지출액
1조 970억 4,812만 4,076원
전체 집행률
81.90%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 기초연금 지급 | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1,862억 1,768만 6,000원 | 1,849억 6,760만 510원 | 99.33% |
| 2 | 인력운영비(총괄) | 기타 | 기타 | 905억 2,715만 5,000원 | 822억 7,280만 5,480원 | 90.88% |
| 3 | 생계급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 780억 8,472만 3,000원 | 773억 6,391만 8,250원 | 99.08% |
| 4 | 주거급여 | 사회복지 | 기초생활보장 | 547억 515만 원 | 535억 1,544만 7,430원 | 97.83% |
| 5 | 보전지출(통합계정) |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경로당 입식화 전환사업(특별교부금) | 사회복지 | 노인ㆍ청소년 | 1억 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 계량기 검사 관리 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 60만 원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 고향사랑기금 운용 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1억 65만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 공공체육시설 개보수 지원사업(긴급개보수) | 문화및관광 | 체육 | 1억 3,760만 원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 보전지출(통합계정) | 60억 4,771만 4,000원 | 421억 1,439만 2,000원 | +360억 6,667만 8,000원 | +596.37% |
| 코로나19 관련 생활지원비 지원 | 281억 427만 3,000원 | 11억 924만 2,000원 | -269억 9,503만 1,000원 | -96.05% |
| 보전지출(재정안정화계정) | 81억 4,488만 3,000원 | 323억 5,613만 4,000원 | +242억 1,125만 1,000원 | +297.26% |
| 기초연금 지급 |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 421억 1,439만 2,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 통합재정안정화기금(통합계정) 예탁금 | 환경 | 폐기물 | 376억 원 | 376억 원 | 100.00% |
| 7 | 보전지출(재정안정화계정) | 일반공공행정 | 일반행정 | 323억 5,613만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 영유아보육료 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 265억 842만 4,000원 | 265억 68만 8,490원 | 99.97% |
| 9 | 인력운영비 | 기타 | 기타 | 259억 3,840만 1,000원 | 253억 5,662만 7,290원 | 97.76% |
| 10 | 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 | 일반공공행정 | 일반행정 | 239억 9,788만 1,000원 | 239억 9,788만 1,000원 | 100.00% |
| 5 |
| 공공체육시설 개보수 지원사업(장애인시설개보수) |
| 문화및관광 |
| 체육 |
| 7,700만 원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 공동상표 활성화 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | 산업진흥ㆍ고도화 | 42만 원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 국공립어린이집 조리사 인건비 지원 | 사회복지 | 보육ㆍ가족및여성 | 923만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 기존 건축물 화재안전성능보강 지원사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 1억 666만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 남북교류협력기금 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1억 5,536만 1,000원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 내부거래지출(노인복지기금) | 사회복지 | 사회복지일반 | 1억 원 | 0원 | 0.00% |
| 1,681억 9,198만 2,000원 |
| 1,862억 1,768만 6,000원 |
| +180억 2,570만 4,000원 |
| +10.72% |
| 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 | 80억 1,653만 5,000원 | 239억 9,788만 1,000원 | +159억 8,134만 6,000원 | +199.35% |
| 부모급여(영아수당) 지원 | 36억 8,756만 1,000원 | 173억 6,991만 6,000원 | +136억 8,235만 5,000원 | +371.04% |
| 예비비 | 212억 32만 1,000원 | 114억 1,578만 8,000원 | -97억 8,453만 3,000원 | -46.15% |
| 인력운영비(총괄) | 822억 5,433만 1,000원 | 905억 2,715만 5,000원 | +82억 7,282만 4,000원 | +10.06% |
| 생계급여 | 700억 1,683만 9,000원 | 780억 8,472만 3,000원 | +80억 6,788만 4,000원 | +11.52% |
| 묵제1동 복합청사 건립 | 30억 원 | 109억 6,046만 7,800원 | +79억 6,046만 7,800원 | +265.35% |