전체 사업 수
1,024건
OpenCity 자치구 대시보드
전체 사업 수
1,024건
예산현액
1조 5,529억 7,363만 5,559원
지출액
1조 2,918억 2,647만 5,199원
전체 집행률
83.18%
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.구 핵심사업 추진 | 일반공공행정 | 일반행정 | 1,569억 9,756만 6,000원 | 1,565억 5,121만 5,280원 | 99.72% |
| 2 | 4.기초연금 지급(국고보조) | 사회복지 | 노인 | 1,312억 5,000만 원 | 1,289억 260만 6,080원 | 98.21% |
| 3 | 24.인력운영비(공통) | 기타 | 기타 | 1,207억 4,028만 4,000원 | 1,130억 8,398만 9,300원 | 93.66% |
| 4 | 민생회복 소비쿠폰 지원(국고보조) | 일반공공행정 | 일반행정 | 903억 1,900만 6,000원 | 871억 3,505만 5,465원 | 96.47% |
| 5 |
| 순위 | 사업명 | 분야 | 부문 | 예산현액 | 지출액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.급성감염병 격리치료비 지원사업(국고보조) | 보건 | 보건의료 | 682만 원 | 0원 | 0.00% |
| 2 | 12.통합재정안정화기금 지출 | 일반공공행정 | 일반행정 | 10억 1,152만 1,000원 | 0원 | 0.00% |
| 3 | 18.입양아동 가족 지원 | 사회복지 | 보육 | 200만 원 | 0원 | 0.00% |
| 4 | 3.예비비(건축안전특별회계) | 공공질서및안전 | 재난방재ㆍ민방위 | 2,008만 7,000원 | 0원 | 0.00% |
| 사업명 | 전년도 예산 | 현재년도 예산 | 증감액 | 증감률 |
|---|---|---|---|---|
| 1.구 핵심사업 추진 | 34억 2,328만 4,700원 | 1,569억 9,756만 6,000원 | +1,535억 7,428만 1,300원 | +4486.17% |
| 7.예비비 | 472억 1,157만 6,000원 | 124억 6,455만 9,000원 | -347억 4,701만 7,000원 | -73.60% |
| 예치금(통합계정) | 209억 6,465만 4,000원 | 46억 1,979만 9,000원 | -163억 4,485만 5,000원 | -77.96% |
| 내부거래지출(통합계정) |
| 일반공공행정 |
| 일반행정 |
| 890억 7,638만 6,000원 |
| 802억 280만 9,550원 |
| 90.04% |
| 6 | 예치금(공유재산관리기금) | 일반공공행정 | 일반행정 | 527억 377만 4,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 예치금(재정안정화계정) | 일반공공행정 | 일반행정 | 497억 1,874만 5,000원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 1.생계급여(국고보조) | 사회복지 | 기초생활보장 | 484억 7,297만 6,000원 | 473억 3,113만 8,320원 | 97.64% |
| 9 | 2.주거급여(국고보조) | 사회복지 | 기초생활보장 | 310억 6,810만 원 | 300억 2,838만 9,010원 | 96.65% |
| 10 | 14.폐기물 처리 위탁(시비보조) | 환경 | 폐기물 | 283억 8,983만 5,000원 | 279억 3,223만 9,310원 | 98.39% |
| 5 |
| 5.예비비(주차장특별회계) |
| 교통및물류 |
| 대중교통ㆍ물류등기타 |
| 1억 4,973만 6,000원 |
| 0원 |
| 0.00% |
| 6 | 7.예비비 | 예비비 | 예비비 | 124억 6,455만 9,000원 | 0원 | 0.00% |
| 7 | 9.지적재조사 사업 추진 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 42만 원 | 0원 | 0.00% |
| 8 | 기금관리비 | 기타 | 기타 | 63만 원 | 0원 | 0.00% |
| 9 | 디지털 옥외광고 시범사업 | 국토및지역개발 | 지역및도시 | 473만 원 | 0원 | 0.00% |
| 10 | 상도동 생활SOC(국민체육센터) 건립지원(국고보조) | 문화및관광 | 체육 | 44억 4,929만 6,000원 | 0원 | 0.00% |
| 25억 5,715만 9,000원 |
| 184억 9,474만 2,000원 |
| +159억 3,758만 3,000원 |
| +623.25% |
| 예치금(재정안정화계정) | 649억 7,004만 6,000원 | 497억 1,874만 5,000원 | -152억 5,130만 1,000원 | -23.47% |
| 15.인력운영비(청소행정과) | 83억 289만 5,000원 | 189억 2,516만 6,000원 | +106억 2,227만 1,000원 | +127.93% |
| 24.인력운영비(공통) | 1,111억 512만 4,000원 | 1,207억 4,028만 4,000원 | +96억 3,516만 원 | +8.67% |
| 8.공영주차장 복합화 건물 건립 | 94억 6,603만 90원 | 1억 2,400만 7,500원 | -93억 4,202만 2,590원 | -98.69% |
| 4.기초연금 지급(국고보조) | 1,238억 2,046만 원 | 1,312억 5,000만 원 | +74억 2,954만 원 | +6.00% |
| 1.도로건설 종합 관리 | 9억 5,314만 원 | 82억 4,787만 4,600원 | +72억 9,473만 4,600원 | +765.34% |