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서울특별시 양천구

연도
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세부사업 검색

2025년 · 기준일 2025-12-31

전체 사업 수

1,174건

예산현액

1조 4,106억 501만 2,900원

지출액

1조 2,232억 8,134만 2,261원

전체 집행률

86.72%

연도별 예산·지출 추이

분야별 예산 구성

부문별 예산

회계별 예산

예산 규모 상위 사업 10개

순위사업명분야부문예산현액지출액집행률
1기초연금지급사회복지노인1,723억 7,574만 7,000원1,686억 7,163만 3,100원97.85%
2민생회복 소비쿠폰 지원사업일반공공행정일반행정1,033억 261만 2,000원1,003억 700만 448원97.10%
3인력운영비(총무과)기타기타846억 1,258만 1,000원799억 8,397만 9,000원94.53%
4생계급여사회복지기초생활보장686억 915만 7,000원685억 6,176만 9,380원99.93%
5내부거래지출(통합계정)

저집행 사업 10개

순위사업명분야부문예산현액지출액집행률
12026년 국제정원박람회 연계 매력정원 조성국토및지역개발지역및도시1억 5,000만 원0원0.00%
2강월어린이공원 실내놀이환경 조성국토및지역개발지역및도시1억 5,800만 원0원0.00%
3격리치료감염병 입원치료비보건보건의료315만 원0원0.00%
4곰달래로14길 사각형거(저지수로) 보수공사국토및지역개발수자원3억 원0원0.00%

전년 대비 예산 증감 사업 10개

연결 기준: PROJECT_CODE_CANDIDATE

사업명전년도 예산현재년도 예산증감액증감률
공공청사건립기금(목1동주민센터 재건축)1억 3,000만 원424억 4,800만 원+423억 1,800만 원+32552.31%
보전지출(통합계정)668억 5,201만 5,000원249억 4,349만 6,000원-419억 851만 9,000원-62.69%
공공청사건립기금(보전지출)683억 4,481만 7,000원292억 6,859만 9,000원-390억 7,621만 8,000원-57.18%
공공청사건립기금(보건소 청사 확충)

데이터 정보

데이터 출처
LOFIN365
데이터셋
project_detail
데이터 기준일
2025-12-31
수집일시
2026-09-19 22:32:01.257849+00:00
원자료 출처
원자료 보기
일반공공행정
일반행정
546억 670만 7,000원
546억 574만 원
100.00%
6공공청사건립기금(목1동주민센터 재건축)일반공공행정일반행정424억 4,800만 원424억 2,751만 950원99.95%
7주거급여사회복지기초생활보장389억 6,111만 3,000원386억 2,594만 9,050원99.14%
8장애인 활동지원사업사회복지취약계층지원351억 7,282만 1,000원351억 6,974만 7,800원99.99%
9공공청사건립기금(보전지출)일반공공행정일반행정292억 6,859만 9,000원0원0.00%
10영유아보육료 지원사회복지보육265억 3,471만 7,000원265억 2,449만 8,500원99.96%
5
공공청사건립기금(보전지출)
일반공공행정
일반행정
292억 6,859만 9,000원
0원
0.00%
6구립 청솔경로당 증·개축 사업사회복지노인7억 원0원0.00%
7기타보상금(도로부속물 손괴자 신고포상금)교통및물류도로60만 원0원0.00%
8기후변화에 대응하는 도시숲 등 확충 추진국토및지역개발지역및도시5억 9,000만 원0원0.00%
9도로굴착복구기금(보전지출)교통및물류도로16억 7,518만 4,000원0원0.00%
10목동공원 내 어린이놀이시설 환경개선국토및지역개발지역및도시2억 원0원0.00%
188억 7,536만 8,990원
23억 1,033만 3,520원
-165억 6,503만 5,470원
-87.76%
내부거래지출(통합계정)413억 2,464만 8,000원546억 670만 7,000원+132억 8,205만 9,000원+32.14%
기초연금지급1,597억 676만 7,000원1,723억 7,574만 7,000원+126억 6,898만 원+7.93%
주차장 건설185억 8,834만 9,460원72억 1,282만 9,460원-113억 7,552만 원-61.20%
생계급여594억 2,155만 1,000원686억 915만 7,000원+91억 8,760만 6,000원+15.46%
인력운영비(총무과)790억 3,567만 7,000원846억 1,258만 1,000원+55억 7,690만 4,000원+7.06%
부모급여 지원267억 2,018만 1,000원224억 840만 8,000원-43억 1,177만 3,000원-16.14%